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平定縣人民檢察院2016年預算公開
時間:2016-09-28  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  平定縣人民檢察院2016年預算公開 

    

  一、部門(單位)概況 

  (一)主要職能 

  人民檢察院是國家的法律監督機關,由人民代表大會產生并對其負責。法律監督是檢察機關監督法律執行和遵守的情況、維護法律統一正確實施的專門權力。檢察權是國家憲法和法律規定的,由人民檢察院行使的,對公安機關、審判機關、行執機關的職能活動是否合法及國家機關、人民團體、事業單位、國家工作人員和公民是否遵守法律實行法律監督的權力。檢察院行使如下職權:1、刑事案件偵查權。2、批準和決定逮捕權。3、公訴權。4、立案監督和偵查監督權。5、刑事審判監督權。6、對刑事判決、裁定的執行和監管機關的活動是否合法的監督權。7民事審判監督權。8、行政訴訟監督權。 

  (二)2016年主要工作任務 

  全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,深入貫徹學習習近平總書記對政法工作的重要指示精神,緊緊圍繞全縣工作大局,切實增強憂患意識、責任意識,主動適應形勢新變化和經濟發展新常態,全面提升檢察工作水平,積極推進檢察改革,忠實履行維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命,為“十三五”時期全縣經濟社會發展提供有力的司法保障。 

  部門預算單位構成: 

  人民檢察院按照法律規定和業務分工設立15個內設機構,即辦公室、政治處、紀檢組、偵查監督科、公訴科、未成年人刑事檢察科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、刑事執行檢察科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、職務犯罪預防科、案件管理中心、司法警察大隊和檢察技術中心。 

    

  二、預算安排情況說明 

  (一)收入預算總體安排情況 

  2016年財政預算撥款安排738.98萬元,其中經費撥款預算安排538.98萬元,罰沒收入安排200萬元。其他收入0.03萬元。預算支出為739.01萬元。 

  (二)支出預算總體安排情況 

  其本支出為513.45萬 (其中包括工資福利303.79萬元,對個人和家庭的補助71.59萬元,商品和服務支出138.07萬元)。項目支出225.56萬元(其中工資福利25.56萬元,其他資本性支出200萬元) 

  (三)一般公共預算資金支出安排情況 

  一般公共預算資金支出為739.01萬元,其中基本支出513.45萬元,項目支出225.56萬元。 

  (四)政府性基金支出預算情況 

   

  (五)三公經費安排情況及增減變化原因 

  三公經費支出預算為7萬元,其中公務接待費2萬元,公車運行維護費為5萬元。比2015年預算減少8萬元,其中接待費減少3萬元,公車運行減少5萬元,主要原因公車改革后車輛減少,運行費用降低 

  三、其他需要公開事項說明 

   

  四、部門(單位)預算表 

表一:              2016年收支預算總表 

部門(單位)名稱:  

                                單位:萬元 

  

  

    入 

    出 

  

項目 

預算數 

功能分類 

預算數 

經濟分類 

預算數 

一、一般公共預算資金(小計) 

738.98  

一、一般公共服務支出 

  

一、工資福利支出 

329.35  

    財政撥款 

538.98  

二、國防支出 

  

二、商品和服務支出 

138.07  

    行政事業性收費資金 

  

三、公共安全支出 

739.01  

三、對個人和家庭的補助 

71.59  

    專項資金 

200  

四、教育支出 

  

四、對企事業單位的補貼 

  

    國有資源(資產)有償使用收入 

  

五、 科學技術支出 

  

五、轉移性支出 

  

    其他收入 

  

六、文化體育與傳媒支出 

  

六、債務利息支出 

  

二、政府性基金 

  

七、社會保障和就業支出 

  

七、基本建設支出 

  

三、財政專戶管理的事業資金 

  

八、醫療衛生與計劃生育支出 

  

八、其他資本性支出 

200  

四、其他資金 

0.03  

九、節能環保支出 

  

九、其他支出 

  

  

  

十、城鄉社區支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

  

二十二、轉移性支出 

  

  

  

收入合計 

739.01  

支出合計 

739.01  

支出合計 

739.01  

    

    

    

    

表二:   2016年一般公共預算資金支出預算表 

  

部門(單位)名稱:  

  

單位:萬元 

預算科目(類、款、項) 

合計 

基本支出 

項目支出 

合計 

  

  

  

一般公共服務支出 

739.01  

513.45  

225.56  

     黨委辦公廳(室)及相關機構事務 

  

  

  

       行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 

  

  

  

      ………… 

  

  

  

      ………… 

  

  

  

表三:2016年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表 

部門(單位)名稱:  

單位:萬元 

經濟分類科目 

預算數 

合   計 

  

基本工資福利小計 

303.79  

1、基本工資 

121.38  

2、津貼補貼 

137.97  

3、獎金 

10.11  

4、鄉鎮補貼 

  

5、社會保障費小計 

9.39  

  失業保險 

0.04  

  基本醫療保險 

8.79  

  殘疾人就業保險 

0.03  

  大病統籌 

0.52  

  工傷保險 

0.01  

  養老保險 

  

  職業年金 

  

6、加班補助 

17.21  

7、績效工資小計 

 2.28 

8、其他工資和福利支出 

5.45  

基本商品服務支出 

 138.07 

1、公用經費 

118.80  

  辦公費 

12.70  

  印刷費 

  

  咨詢費 

  

  手續費 

  

  水費 

3  

  電費 

8  

  郵電費 

  

  公用取暖費 

13  

  物業管理費 

  

  差旅費 

2  

  因公出國費 

  

  維修費 

6  

  租賃費 

  

  會議費 

  

  培訓費 

1  

  公務接待費 

2  

  專用材料費 

  

  專用燃料費 

  

  勞務費 

2  

  委托業務費 

  

  福利費 

6  

  稅金及附加費 

  

  其他商品服務支出 

58.1  

2、工會經費 

4.51  

3、個人取暖費 

14.76  

4、公用取暖費 

  

5、交通費 

  

  公車運行維護費 

  

  其他交通費 

5  

  公務交通補貼 

  

對個人和家庭的補助支出 

71.59  

1、離休費 

  

2、退休費 

21.61  

3、住房公積金 

26.16  

4、離休補貼 

  

5、退休補貼 

23.03  

6、遺屬補貼 

0.72  

6、遺屬取暖費 

  

7、離退休書報費 

0.07  

8、其他對個人和家庭的補助支出 

  

  

  

  

  

  

  

表四:            2016年政府性基金支出預算表 

部門(單位)名稱: 

  

  

  

  

單位:萬元 

科目編碼 

科  目 

合  計 

基本支出 

項目支出 

備注 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

表五 :2016年一般公共預算安排的“三公”經費預算表 

部門(單位)名稱:  

單位:萬元 

     目 

預算數 

合    計 

7 

1、因公出國(境)費用 

  

2、公務接待費 

2 

3、公務用車費 

5 

  其中:(1)公務用車運行維護費 

5 

     (2)公務用車購置費 

  

    

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